Orden de Compra. Nº3287-85-SE15 "equipo de basquetbol"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3287-85-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2015
Nombre de la Orden de Compra equipo de basquetbol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 40714,285714245
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALHNOSGARCESSILVALTDAQUEVALSPORT
Razón Social COMERCIAL HERMANOS GARCES SILVA LIMITADA
R.U.T. 76.594.330-2
Sucursal COMERCIALHNOSGARCESSILVALTDAQUEVALSPORT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario15UnidadEQUIPO DE BASQUETBOL MASCULINO TELA DEPORTIVA TIPO DRIFF CON LOGO Y NUMERO.-  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.290 $ 214.286
Total Neto $ 214.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.714
TOTAL OC $ 255.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.