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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3288-2-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSFER CF FANTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3288-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.013-9 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2026 |
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Proveedor |
Vamoos |
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Razón Social |
VAMOOS SPA
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R.U.T. |
76.345.484-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vamoos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 5 | Unidad | SERVICIO DE TRANSFER PARA 5 PERSONAS, GRUPO FAMILIAR
DEL SERVIDOR S. CARTER F., SEGUN SOLICITUD N° 002/2026
TRAMO DEL SERVICIO: Con Con - Aeropuerto A.M.B. Santiago. | SERVICIO DE TRANSFER PARA 5 PERSONAS, GRUPO FAMILIAR
DEL SERVIDOR S. CARTER F., SEGUN SOLICITUD N° 002/2026
TRAMO DEL SERVICIO: Con Con - Aeropuerto A.M.B. Santiago. |
US$ 40,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 200,00
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US$ 200,00
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Total Neto
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US$ 200,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 200,00
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.