Orden de Compra. Nº3288-207-SE24 "ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS INTERN. SCL-LIM-SCL "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3288-207-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS INTERN. SCL-LIM-SCL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-21-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES)
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007-001 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Latrach Ltda.
Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA
R.U.T. 79.898.540-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turismo Latrach Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos5UnidadADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL SANTIAGO - LIMA PERÚ - SANTIAGOADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL SANTIAGO - LIMA PERÚ - SANTIAGO US$ 370,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.850,00 US$ 1.850,00
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos5UnidadCARGO DE AGENCIA FEE POR PASAJE EMITIDO AL CONTINENTE DE SUDAMÉRICA (USD $20)CARGO DE AGENCIA FEE POR PASAJE EMITIDO AL CONTINENTE DE SUDAMÉRICA (USD $20) US$ 20,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 100,00 US$ 100,00
Total Neto US$ 1.950,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.950,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.