Orden de Compra. Nº3288-70-SE24 "SERVICIO DE BODEGAJE (EXT.)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3288-70-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BODEGAJE (EXT.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA YA QUE SERÁ REEMPLAZADA POR LA ORCOM N°3288-262-SE24, DEBIDO A LA REBAJA EN LA CANTIDAD DE MESES DEL SERVICIO (DE 25 MESES A 22 MESES)
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3288-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES)
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007003 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES CG S.P.A. SUCURSAL SANTIAGO
Razón Social TRANSPORTES CG S.P.A.
R.U.T. 76.911.746-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES CG S.P.A. SUCURSAL SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78131603
Bodegaje de muebles o mobiliario30Metro CúbicoNombre del Servidor: RODRIGO BARRA BARRA Fecha de ejecución: 29 ENERO 2024 Fecha Termino: 28 FEBRERO 2026 Dirección de origen: Punta Arenas Dirección de destino: Bodega transportes CG Determinación de los metros cúbicos a embalar y transportar: 30 M3 Valor servicio para OC: ((USD $11*30 M3) =USD $330 valor mensual * 25 meses = USD $8.250 Valor por M3 durante el periodo de 25 meses = USD 275 Facturación por trimestre 990 x 8 trimestres= USD 7.920 Facturación último mes USD $330 Total OC: USD $8.250MISMAS COMPRADOR US$ 275,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.250,00 US$ 8.250,00
Total Neto US$ 8.250,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 8.250,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.