Orden de Compra. Nº3289-50-SE14 "mant. 60.000 km veh. CFKD-48 Admlogpmo"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3289-50-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2014
Nombre de la Orden de Compra mant. 60.000 km veh. CFKD-48 Admlogpmo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3289-21-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536
Comuna Puerto Montt
Impuesto 38380
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTDA
R.U.T. 78.361.790-0
Sucursal SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaServicio de mantención de los 60.000 km, para Suzuki AVP2, ppu CFKD-48, " Cambio aceite y filtro motor, cambio filtro aire, afinamiento motor, cambio bujias, limpieza de frenos, reparación pedal embrague, cambio bujias, cambio amortiguadores traseros.AL FACTURAR INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. DESDE 3289-21-LE12.- $ 202.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000
Total Neto $ 202.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.380
TOTAL OC $ 240.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.