Orden de Compra. Nº3289-654-CM18 "MATERIALES DE OFICINA PARA REPOLAG Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3289-654-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA REPOLAG Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vicente Pérez Rosales Nº 018
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00882 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536
Comuna Puerto Montt
Impuesto 66855
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores5 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565 $ 565
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006683 )PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS. UNIDAD 1024683(1006683) PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.825 $ 92.825
46182205
2239-4-LP14
Reposapiés10 (1546471 )APOYA MUNECAS DURABLE CON ESPUMA ANTIDESLIZANTE UNIDAD 1548353(1546471) APOYA MUNECAS DURABLE CON ESPUMA ANTIDESLIZANTE UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos30 (1006962 )BANDEJA DE ESCRITORIO HAND DOBLE MALLA NEGRA UNIDAD 1024962(1006962) BANDEJA DE ESCRITORIO HAND DOBLE MALLA NEGRA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.780 $ 129.780
44122010
2239-4-LP14
Divisores31 (1006392 )SEPARADOR 3M 670-5AN SEPARADOR PÁGINAS 5 COLORES 500HJS. UNIDAD 1024392(1006392) SEPARADOR 3M 670-5AN SEPARADOR PÁGINAS 5 COLORES 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.180 $ 86.180
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso10 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
Total Neto $ 359.050
Descuento $ 7.181
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.855
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 418.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.