Orden de Compra. Nº3289-658-CM18 "MATERIALES DE ASEO PARA REPOLAG Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3289-658-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA REPOLAG Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vicente Pérez Rosales Nº 018
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00880 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536
Comuna Puerto Montt
Impuesto 134907
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 2 (981589 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 5 LITROS 4 UNIDADES X CAJA 997067(981589) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 5 LITROS 4 UNIDADES X CAJA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl20 (976530 )CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 900 ML 10 UNIDADES 991530(976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 900 ML 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.780 $ 151.780
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes50 (975362 )DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC 990362(975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500
47131615
2239-7-LP12
Escobillones50 (903173 )ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.250 $ 49.250
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general50 (1234084 )LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA UNIDAD 1260159(1234084) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general50 (1234085 )LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA UNIDAD 1260160(1234085) LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
Total Neto $ 724.530
Descuento $ 14.491
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.907
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 844.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.