Orden de Compra. Nº3289-660-CM18 "MATERIALES DE OFICINA PARA REPOLAG Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3289-660-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA REPOLAG Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vicente Pérez Rosales Nº 018
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00884 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536
Comuna Puerto Montt
Impuesto 25362
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito4 (1166191 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD 1192361(1166191) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD; Código: 6663216; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva10 (1007924 )GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSÓN 6 COLORES UNIDAD 1025924(1007924) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSÓN 6 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.830 $ 6.830
44121708
2239-4-LP14
Marcadores101 (1006272 )MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024272(1006272) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.190 $ 19.190
44121708
2239-4-LP14
Marcadores100 (1222509 )MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1248537(1222509) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1163809 )MARCADOR PILOT PERMANENTE P/CD NEGRO PUNTA FINA SCA EF 0.9MM UNIDAD 1189871(1163809) MARCADOR PILOT PERMANENTE P/CD NEGRO PUNTA FINA SCA EF 0.9MM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.620 $ 11.620
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos50 (1179067 )VISORES PORTA LEYENDA TORRE PARA CARPETA COLGANTE 50 UNIDADES 1205069(1179067) VISORES PORTA LEYENDA TORRE PARA CARPETA COLGANTE 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion10 (1359198 )ESPIRAL DOM 45 MM NEGRO PAQUETE 10 UNIDADES 1385672(1359198) ESPIRAL DOM 45 MM NEGRO PAQUETE 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850
Total Neto $ 136.210
Descuento $ 2.724
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.362
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 158.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.