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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3289-696-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJES AEREOS JAVIER VEGA DUEÑAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2981-33-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Munita Nº 536 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Munita Nº 536 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Turismo Cocha 1 |
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Razón Social |
TURISMO COCHA S A
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R.U.T. |
81.821.100-7 |
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Sucursal |
Turismo Cocha 1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | JAVIER VEGA DUEÑAS, RUT 14.106.326-K, BICRIM PVARAS | IDA DIA 22.09.2012 VUELO 2024 PMO-STGO 11:05 12:40 Y VUELO 176 STGO-IQQ 14:00 16:20
DESDE 2981-33-LP11
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$ 315.862,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.862
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$ 315.862
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Total Neto
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$ 315.862
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 315.862
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.