|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3291-15-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Articulos de Aseo, Enero 2008 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Adquisicion de Articulos de Aseo, Enero 2008 |
|
Proveniente de Licitación
|
3291-3-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Linares |
|
Razón Social |
Hospital Linares
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Brasil 753,Linares |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Linares
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
18648,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
|
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131608
| Jabones | 2 | Caja | Jabones | jabon spray soap system antibacterial sachet 800 ml 6x1 |
$ 49.074,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.148
|
$ 98.148
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.148
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.648
|
|
$ 116.796
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.