Orden de Compra. Nº3291-15-OC08 "Adquisicion de Articulos de Aseo, Enero 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3291-15-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Articulos de Aseo, Enero 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisicion de Articulos de Aseo, Enero 2008
Proveniente de Licitación 3291-3-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
Comuna *
Impuesto 18648,12
Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2CajaJabonesjabon spray soap system antibacterial sachet 800 ml 6x1 $ 49.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.148 $ 98.148
Total Neto $ 98.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.648
TOTAL OC $ 116.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.