Orden de Compra. Nº3291-162-SE09 "Lavado de Sala Cuna mes de Julio"
Recuerde que el responsable del pago es Policía de Investigaciones de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3291-162-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 12-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Lavado de Sala Cuna mes de Julio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3291-11062-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JEFATURA DE BIENESTAR
Razón Social Policía de Investigaciones de Chile
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 1154
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Policía de Investigaciones de Chile
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
Comuna Independencia
Impuesto 22511,2
Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavanderia carolina
Razón Social Juan Tapia
R.U.T. 4.922.965-8
Sucursal lavanderia carolina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de lavandería1UnidadConsumo mensual requerido.Segun Guias de despacho Nº 197-198-199-200-201 $ 118.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.480 $ 118.480
Total Neto $ 118.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.511
TOTAL OC $ 140.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.