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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3291-48-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CASA DE ACOGIDA - MATERILES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
440325 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERÍA NORUEGA |
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Razón Social |
MARJORIE STEPHANIE BETANCOURT GARCES
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R.U.T. |
15.789.111-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERÍA NORUEGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad no definida | SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS EN LA CASA DE ACOGIDA DETALLE PRECIO REFERENCIAL Y CANTIDAD SEGUN CUADRO DE POSTULCION DJUNTO LLENADO OBLIGATORIO PARA POSTULAR | SE COTIZA POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS EN COMPRA ÁGIL. DESPACHO SIN COSTO ADICIONAL, DESPACHO EN 5 DIAS UNA VEZ RECIBIDA OC. CONTACTO MARJORIE BETANCOURT G |
$ 2.317.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.317.500
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$ 2.317.500
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Total Neto
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$ 2.317.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 440.325
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$ 2.757.825
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.