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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3299-138-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-45-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
229180,725146199 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAMILA CHARLOT MEDEL PAINEMAN |
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Razón Social |
CAMILA CHARLOT MEDEL PAINEMAN
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R.U.T. |
17.049.908-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAMILA CHARLOT MEDEL PAINEMAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131602
| Escuela de baile o danza | 8 | Mes | CONTRATACIÓN SERVICIO DE BATUCADA PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA POR EL PERIODO ESCOLAR DESDE ABRIL A NOVIEMBRE 2025 | CONTRATACIÓN SERVICIO DE BATUCADA PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA POR EL PERIODO ESCOLAR DESDE ABRIL A NOVIEMBRE 2025 |
$ 168.922,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.351.376
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$ 1.351.376
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Total Neto
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$ 1.351.376
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 229.181
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$ 1.580.557
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.