Orden de Compra. Nº3299-141-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-112-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-141-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-112-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3299-112-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 46184,44
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas1CajaDE GOMAS DE 100 UNIDADES   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección3CajaCAJAS DE LAPICES DE PASTA ( COLOR ROJO , AZUL Y NEGRO UNA DE CADA COLOR )  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
44122103
Corchetes2CajaCAJAS DE CORCHETES PARA LA CORCHETERA  $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478 $ 478
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo50UnidadCUADERNOS COLLEGE CUADRICULADOS DE 100 HOJAS  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS CON ACOCLIP  $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADORES DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO  $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.620 $ 11.620
44122107
Grapas2UnidadCORCHETERAS GRANDES  $ 4.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.406 $ 8.406
41111604
Reglas10UnidadREGLAS DE 30 CENTIMETROS  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1UnidadUN PENDRIVE DE 2G MINIMO  $ 4.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.297 $ 4.297
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFUNDAS PARA PROTEGER DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO ARCHIVABLES  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44103103
Tóner4UnidadPARA IMPRESORA H.P. CODIGO CB436 A , MODELO 36A, ORIGINAL  $ 31.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.108 $ 127.108
44111801
Rotuladores20UnidadPLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ( 10 AZULES Y 10 ROJOS )  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
23101502
Perforadoras1UnidadUNA PERFORADORA GRANDE DE BUENA CALIDAD   $ 2.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267 $ 2.267
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.080 $ 15.080
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15ResmaRESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO BLANCA  $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150
31201601
Adhesivos químicos50RolloROLLOS DE CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
Total Neto $ 243.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.184
TOTAL OC $ 289.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.