Orden de Compra. Nº3299-153-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-87-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-153-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-87-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3299-87-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 22353,12
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor krea
Razón Social ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO
R.U.T. 16.826.730-4
Sucursal krea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101506
Publicidad en transportes públicos y vía pública2Unidaddos lienzos de 2,50 X 4,00 mts en PVC, segum formato adjunto  $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.648
Total Neto $ 117.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.353
TOTAL OC $ 140.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.