Orden de Compra. Nº3299-157-AG26 "MANTENCIÓN DE IMPRESORAS DAEM LICANTÉN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-93-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-157-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE IMPRESORAS DAEM LICANTÉN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-93-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 175560
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Tekma SpA
Razón Social SOC COMERCIAL TEKMA SPA
R.U.T. 77.776.240-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Tekma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadCONTRATACIÓN SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENCIÓN DE IMPRESORAS RICOH IM 550 SERIE 3202XB55167 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNCONTRATACIÓN SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENCIÓN DE IMPRESORAS RICOH IM 550 SERIE 3202XB55167 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN $ 216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadCONTRATACIÓN SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENCIÓN DE IMPRESORAS RICOH IM 550 SERIE 3202XB55123 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNCONTRATACIÓN SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENCIÓN DE IMPRESORAS RICOH IM 550 SERIE 3202XB55123 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN $ 708.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.000 $ 708.000
Total Neto $ 924.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.560
TOTAL OC $ 1.099.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.597.690-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.