Orden de Compra. Nº3299-169-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-50-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-169-TD25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-50-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 249312,49122807
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS RODRIGO CASTRO MUNOZ
Razón Social CARLOS RODRIGO CASTRO MUNOZ
R.U.T. 11.740.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS RODRIGO CASTRO MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49151602
Patines de hielo1MesCONTRATACIÓN SERVICIO DE MONITOR DE PATIN PARA LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO( DESDE 19 DE MARZO 2025)CONTRATACIÓN SERVICIO DE MONITOR DE PATIN PARA LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO( DESDE 19 DE MARZO 2025) $ 70.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.004 $ 70.004
49151602
Patines de hielo8MesCONTRATACIÓN SERVICIO DE MONITOR DE PATINAJE PARA LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2025CONTRATACIÓN SERVICIO DE MONITOR DE PATINAJE PARA LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2025 $ 175.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.080 $ 1.400.080
Total Neto $ 1.470.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 249.312
TOTAL OC $ 1.719.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.