Orden de Compra. Nº3299-184-SE24 "ROPA DE TRABAJOS FUNCIONARIOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-184-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ROPA DE TRABAJOS FUNCIONARIOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 55243,68467964
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor shoppingsport
Razón Social SUSANA PATRICIA GONZÁLEZ DUQUE
R.U.T. 13.491.906-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal shoppingsport
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101702
Suéteres para hombre10Unidad no definidaADQUISICIÓN DE POLAR CONDUCTORES Y EQUIPO DE MANTENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNADQUISICIÓN DE POLAR CONDUCTORES Y EQUIPO DE MANTENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.230 $ 167.227
53102301
Camisetas2Unidad no definidaADQUISICIÓN DE POLERAS MANGA CORTA PARA CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNADQUISICIÓN DE POLERAS MANGA CORTA PARA CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.361
53102301
Camisetas8Unidad no definidaADQUISICIÓN DE POLERAS MANGA LARGA PARA CONDUCTORES Y EQUIPO DE MANTENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNADQUISICIÓN DE POLERAS MANGA LARGA PARA CONDUCTORES Y EQUIPO DE MANTENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.168 $ 100.168
Total Neto $ 290.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.244
TOTAL OC $ 346.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.