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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3299-249-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN SERVICIO ARREGLOS GOTERAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Juan E. Montero 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
517750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
METALPROM SPA |
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Razón Social |
METALPROM SPA
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R.U.T. |
76.875.618-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
METALPROM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN DE GOTERAS EN SALAS DE CLASES Y PASILLOS EN AMBOS EDIFICIOS DEL LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA DE LICANTÉN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.- | CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN DE GOTERAS EN SALAS DE CLASES Y PASILLOS EN AMBOS EDIFICIOS DEL LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA DE LICANTÉN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2.725.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.725.000
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$ 2.725.000
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Total Neto
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$ 2.725.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 517.750
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$ 3.242.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.