Orden de Compra. Nº3299-4-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-4-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 44886,36
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social COMERCIAL VERYCAL LIMITADA
R.U.T. 78.079.840-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2UnidadADQUISICIÓN DE RODILLO DE 18 CHIPORRO PARA PINTAR SALAS DE CLASES DE ESCUELA LOS COPIHUESADQUISICIÓN DE RODILLO DE 18 CHIPORRO PARA PINTAR SALAS DE CLASES DE ESCUELA LOS COPIHUES $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
31211904
Brochas2UnidadADQUISICIÓN DE BROCHAS DE 3" PARA PINTAR SALAS DE CLASES DE ESCUELA LOS COPIHUESADQUISICIÓN DE BROCHAS DE 3" PARA PINTAR SALAS DE CLASES DE ESCUELA LOS COPIHUES $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadADQUISICIÓN DE TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS PARA PINTAR SALAS DE CLASES DE ESCUELA LOS COPIHUES SEGÚN COTIZACIÓN N°1956 DE FECHA 12.01.2026ADQUISICIÓN DE TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS PARA PINTAR SALAS DE CLASES DE ESCUELA LOS COPIHUES SEGÚN COTIZACIÓN N°1956 DE FECHA 12.01.2026 $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.866 $ 226.866
Total Neto $ 236.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.886
TOTAL OC $ 281.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.