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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3299-40-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
18-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-6-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Sin comentario |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Facturación |
ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
41632,352702 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz |
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Razón Social |
COMERCIAL VERYCAL LIMITADA
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R.U.T. |
78.079.840-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | 3 BROCHAS DE 21/2 | 3 BROCHAS DE 21/2 |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.756
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$ 3.756
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | 4 BROCHAS DE 3 | 4 BROCHAS DE 3 |
$ 1.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.344
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$ 5.345
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31211909
| Bandejas de pintura | 2 | Unidad | 2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO. | 2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO. |
$ 41.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.866
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$ 83.866
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31211909
| Bandejas de pintura | 2 | Unidad | 2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO ROJO | 2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO ROJO |
$ 41.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.866
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$ 83.866
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31211906
| Rodillos de pintar | 7 | Unidad | 7 RODILLOS CHIPORRO CORTA GOTA | 7 RODILLOS CHIPORRO CORTA GOTA |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.351
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$ 29.353
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | 1 BROCHA DE 1 | 1 BROCHA DE 1 |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 412
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$ 412
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31211701
| Esmaltes | 1 | Unidad | 1 LITRO ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO | 1 LITRO ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO |
$ 12.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.521
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$ 12.521
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Total Neto
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$ 219.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.632
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$ 260.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.