Orden de Compra. Nº3299-40-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-6-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-40-TD26
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-6-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO
Comuna Licantén
Impuesto 41632,352702
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social COMERCIAL VERYCAL LIMITADA
R.U.T. 78.079.840-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad3 BROCHAS DE 21/23 BROCHAS DE 21/2 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
31211904
Brochas4Unidad4 BROCHAS DE 34 BROCHAS DE 3 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.345
31211909
Bandejas de pintura2Unidad2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO.2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO. $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.866 $ 83.866
31211909
Bandejas de pintura2Unidad2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO ROJO2 GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO ROJO $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.866 $ 83.866
31211906
Rodillos de pintar7Unidad7 RODILLOS CHIPORRO CORTA GOTA7 RODILLOS CHIPORRO CORTA GOTA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.351 $ 29.353
31211904
Brochas1Unidad1 BROCHA DE 11 BROCHA DE 1 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
31211701
Esmaltes1Unidad1 LITRO ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO1 LITRO ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
Total Neto $ 219.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.632
TOTAL OC $ 260.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.