Orden de Compra. Nº3299-483-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-121-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-483-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-121-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 243966,3856606
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL NUEVO
Razón Social ROJHER INVERSIONES SPA
R.U.T. 76.955.852-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO EL NUEVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua82UnidadADQUISICIÓN DE AGUA SABORIZADA 600 ML SIN GAS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA LOS COPIHUES QUE PARTICIPARÁN EN ACTIVIDAD DEL CARNAVAL ESCOLAR 2025ADQUISICIÓN DE AGUA SABORIZADA 600 ML SIN GAS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA LOS COPIHUES QUE PARTICIPARÁN EN ACTIVIDAD DEL CARNAVAL ESCOLAR 2025 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.212 $ 79.244
50202301
Agua547UnidadADQUISICIÓN DE AGUAS SABORIZADAS INDIVIDUALES PARA ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA QUE PARTICIPARÁN DE ACTIVIDAD CULTURAL "CARNAVAL POR LA EDUCACIÓN"ADQUISICIÓN DE AGUAS SABORIZADAS INDIVIDUALES PARA ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA QUE PARTICIPARÁN DE ACTIVIDAD CULTURAL "CARNAVAL POR LA EDUCACIÓN" $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.402 $ 528.613
50202301
Agua108UnidadADQUISICIÓN DE AGUA SABORIZADA DE 600 ML PARA ESTUDIANTES DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL ALEJANDRO ROJAS SIERRA QUE PARTICIPARÁN DE "CARNAVAL POR LA EDUCACIÓN"ADQUISICIÓN DE AGUA SABORIZADA DE 600 ML PARA ESTUDIANTES DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL ALEJANDRO ROJAS SIERRA QUE PARTICIPARÁN DE "CARNAVAL POR LA EDUCACIÓN" $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.328 $ 104.370
50181905
Galletas dulces o pastelitos108UnidadADQUISICIÓN DE GALLETA MINI VARIEDADES PARA ESTUDIANTES DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL ALEJANDRO ROJAS SIERRA QUE PARTICIPARÁN DE "CARNAVAL POR LA EDUCACIÓN"ADQUISICIÓN DE GALLETA MINI VARIEDADES PARA ESTUDIANTES DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL ALEJANDRO ROJAS SIERRA QUE PARTICIPARÁN DE "CARNAVAL POR LA EDUCACIÓN" $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
50221202
Cereales en barra82UnidadADQUISICIÓN DE BARRAS DE CEREAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA LOS COPIHUES QUE PARTICIPARÁN EN ACTIVIDAD DEL CARNAVAL ESCOLAR 2025ADQUISICIÓN DE BARRAS DE CEREAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA LOS COPIHUES QUE PARTICIPARÁN EN ACTIVIDAD DEL CARNAVAL ESCOLAR 2025 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.776 $ 13.747
50221202
Cereales en barra207UnidadADQUISICIÓN DE BARRAS DE CEREAL PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA PARA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE TALLERES A NIVEL COMUNALADQUISICIÓN DE BARRAS DE CEREAL PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA PARA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE TALLERES A NIVEL COMUNAL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.776 $ 34.703
50202301
Agua207UnidadADQUISICIÓN DE AGUA SABORIZADA PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA PARA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE TALLERES A NIVEL COMUNALADQUISICIÓN DE AGUA SABORIZADA PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA PARA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE TALLERES A NIVEL COMUNAL $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.962 $ 200.042
50181903
Galletas simples saladas547UnidadADQUISICIÓN DE GALLETONES DE AVENA PARA ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA QUE PARTICIPARÁN DE ACTIVIDAD CULTURAL "CARNAVAL POR LA EDUCACIÓN"ADQUISICIÓN DE GALLETONES DE AVENA PARA ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA QUE PARTICIPARÁN DE ACTIVIDAD CULTURAL "CARNAVAL POR LA EDUCACIÓN" $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.850 $ 300.626
Total Neto $ 1.284.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.966
TOTAL OC $ 1.528.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.