Orden de Compra. Nº3299-49-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-8-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-49-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-8-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO
Comuna Licantén
Impuesto 117250,7556
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social COMERCIAL VERYCAL LIMITADA
R.U.T. 78.079.840-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4Unidad4 RODILLOS DE CHIPORRO.4 RODILLOS DE CHIPORRO. $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.740 $ 12.739
31211701
Esmaltes8Unidad8 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA.8 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA. $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.368 $ 604.370
Total Neto $ 617.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.251
TOTAL OC $ 734.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.