Orden de Compra. Nº3299-583-SE24 "SERVICIO TRANSPORTE TALLERES ILOCA EXTRAPROGRAMATI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-583-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE TALLERES ILOCA EXTRAPROGRAMATI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3299-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor victor caerols pulgar
Razón Social VÍCTOR HUGO CAEROLS PULGAR
R.U.T. 13.370.882-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal victor caerols pulgar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos17Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS PARA 144 ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA DE LUNES A JUEVES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (17 VIAJES) CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS PARA 144 ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA DE LUNES A JUEVES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
Total Neto $ 408.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 408.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.