Orden de Compra. Nº3299-629-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-7-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-629-TD24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-7-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO
Comuna Licantén
Impuesto 106224,44
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDI DEL CARMEN DIAZ AGUILERA - Casa Matriz
Razón Social EDI DEL CARMEN DÍAZ AGUILERA
R.U.T. 7.636.152-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDI DEL CARMEN DIAZ AGUILERA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadDETALLE ADJUNTO EN COTIZACION.ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO BICENTENARIO LASV. $ 559.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.076 $ 559.076
Total Neto $ 559.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.224
TOTAL OC $ 665.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.