Orden de Compra. Nº3299-84-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-67-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-84-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-67-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3299-67-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 21322,75
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS PUCARA
Razón Social SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 76.062.253-2
Sucursal SERVICIOS PUCARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111516
Papel de recambio para cuadernos300Unidadcuadernos de matematicas tipo collage de 60 HOJAS  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
14111537
Papel de etiquetas300UnidadETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA ESCRIBIR LOS NOMBRES DE LOS ALIMNOS Y EL GRUPO AL QUE PERTENECEN  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31161725
Tuercas abrazaderas5Unidadcajas de clips tamaño grande  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365 $ 1.365
31201603
Gomas100UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
44122103
Corchetes5UnidadCORCHETERAS GRANDES , Nº 26/6  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora22ResmaRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA  $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.810 $ 40.810
Total Neto $ 112.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.323
TOTAL OC $ 133.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.