Orden de Compra. Nº3305-1022-SE16 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-1024 MAÑIHUA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1022-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-1024 MAÑIHUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-13-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7980
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS VINILICA TAPA TRANSPARENTE OFICIO CARPETAS VINILICA TAPA TRANSPARENTE OFICIO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44121708
Marcadores4UnidadPLUMONES PIZARRA (COLORES: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO)PLUMONES PIZARRA (COLORES: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO) $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINAS (DIFERENTES COLORES)CARTULINAS (DIFERENTES COLORES) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORAENGRAPADORA $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111509
Artículos de papelería4ResmaRESMA CARTARESMA CARTA $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA PUNTA REDONDA TIJERA PUNTA REDONDA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
Total Neto $ 42.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.980
TOTAL OC $ 49.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.