Orden de Compra. Nº
3305-1024-SE17
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INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ESC. D-1228 HUEPIL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-1024-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ESC. D-1228 HUEPIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
15417,8654
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Bolsa
AZUCAR 1 KILO
AZUCAR 1 KILO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.739
50181909
Galletas saladas
30
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.090
$ 39.076
48101903
Vasos de servicio
150
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.930
52151502
Platos desechables domésticos
30
Unidad
PLATOS PLÁSTICOS
PLATOS PLÁSTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50201706
Café
3
Tarro
CAFE NESCAFE 170 GRAMOS
CAFE NESCAFE 170 GRAMOS
$ 2.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.796
$ 8.797
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO LAMINADO 1 KILO
QUESO LAMINADO 1 KILO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
JAMÓN DE PAVO ACARAMELADO 1 KILO
JAMÓN DE PAVO ACARAMELADO 1 KILO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
SERVILLETA
SERVILLETA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
52151704
Cucharas domésticas
8
Paquete
CUCHARAS PLÁSTICAS
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.408
$ 1.412
50181901
Pan fresco
6
Paquete
PAN DE MOLDE
PAN DE MOLDE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
Total Neto
$ 81.147
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.418
TOTAL OC
$ 96.565
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.