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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3305-1069-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.a compra ágil: 3305-854-COT22 materiales de sanitización para escuela los Aromos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales N°258, Huépil |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Facturación |
San Diego 431 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
16674,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Diego 431 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOBERCAR |
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Razón Social |
BERTA ELENA RAMÍREZ ERICES
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R.U.T. |
9.999.459-2 |
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Sucursal |
JOBERCAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 4 | Caja | MASCARILLAS NIÑO7AS (PREVENTIVO) | |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.960
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$ 9.960
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 2 | Caja | MASCARILLAS ADULTO (PREVENTIVO) | |
$ 2.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.998
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$ 5.998
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47131602
| Paños de limpieza absorbente | 10 | Unidad | TRAPEROS PARA DESINFECCIÓN | |
$ 3.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.900
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$ 31.900
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12141901
| Cloro Cl | 20 | Litro | CLORO | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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42281912
| Toallas de esterilización | 10 | Paquete | TOALLAS HÚMEDAS PAQUETE DE 100 U. | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.900
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Total Neto
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$ 87.758
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.674
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$ 104.432
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.