Orden de Compra. Nº3305-1069-AG22 "O.a compra ágil: 3305-854-COT22 materiales de sanitización para escuela los Aromos."
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1069-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra O.a compra ágil: 3305-854-COT22 materiales de sanitización para escuela los Aromos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación San Diego 431
Comuna Tucapel
Impuesto 16674,02
Dirección de Envío de la Factura San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOBERCAR
Razón Social BERTA ELENA RAMÍREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal JOBERCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per4CajaMASCARILLAS NIÑO7AS (PREVENTIVO)  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2CajaMASCARILLAS ADULTO (PREVENTIVO)  $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998 $ 5.998
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadTRAPEROS PARA DESINFECCIÓN  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42281912
Toallas de esterilización10PaqueteTOALLAS HÚMEDAS PAQUETE DE 100 U.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 87.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.674
TOTAL OC $ 104.432


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.