Orden de Compra. Nº
3305-1098-SE19
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MATERIALES DE LIBRERIA PARA REMUNERACIONES DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-1098-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PARA REMUNERACIONES DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
15239,9
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
SEPARADORES DE ARCHIVO OFICIO
SEPARADORES DE ARCHIVO OFICIO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
14111509
Artículos de papelería
1
Caja
MARCA PAGINA PLASTICO TORRE
MARCA PAGINA PLASTICO TORRE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
NOTAS POST-IT PEQUEÑOS
NOTAS POST-IT PEQUEÑOS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA
CARPETA PLASTIFICADA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
23101502
Perforadoras
2
Unidad
PERFORADORA ESCRITORIO
PERFORADORA ESCRITORIO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44122103
Corchetes
1
Caja
CORCHETES 26/6
CORCHETES 26/6
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR LOCO ANCHO OFICIO
ARCHIVADOR LOCO ANCHO OFICIO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA CARTON
CARPETA CARTON
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
LIBRO DE CORRESPONDENCIA CHICO
LIBRO DE CORRESPONDENCIA CHICO
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
44122103
Corchetes
1
Unidad
CORCHETERA 26
CORCHETERA 26
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
Total Neto
$ 80.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.240
TOTAL OC
$ 95.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.