Orden de Compra. Nº3305-1103-SE19 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. POLCURA (OF. 144))"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1103-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. POLCURA (OF. 144))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 12996
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40 G PEGAMENTO EN BARRA 40 G $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111509
Artículos de papelería30UnidadPLIEGO GOMA EVA DIFERENTES COLORESPLIEGO GOMA EVA DIFERENTES COLORES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111509
Artículos de papelería10UnidadPLIEGO CARTULINA METALICA DIFERENTES COLORESPLIEGO CARTULINA METALICA DIFERENTES COLORES $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111509
Artículos de papelería30UnidadPLIEGO CARTULINA DIFERENTES COLORESPLIEGO CARTULINA DIFERENTES COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111509
Artículos de papelería1CajaCAJA DE PAPEL CANSON COLOR BEIGE CAJA DE PAPEL CANSON COLOR BEIGE $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111506
Papel para impresora del ordenador3ResmaRESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
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Artículos de papelería3UnidadRESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
Total Neto $ 68.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.996
TOTAL OC $ 81.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.