Orden de Compra. Nº
3305-1109-SE18
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INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-1109-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
9682,59
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
4
Paquete
SERVILLETAS GRANDES
SERVILLETAS GRANDES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
GALLETAS SURTIDAS 140 G
GALLETAS SURTIDAS 140 G
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.920
$ 29.920
50201706
Café
1
Unidad
CAFE NESCAFE 170 G
CAFE NESCAFE 170 G
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
52151502
Platos desechables domésticos
50
Unidad
PLATOS DESECHABLES CARTON
PLATOS DESECHABLES CARTON
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
52151704
Cucharas domésticas
48
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE 100 BOLSITAS
CAJA DE TE 100 BOLSITAS
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.512
$ 2.512
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Bolsa
AZUCAR 1 KILO
AZUCAR 1 KILO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Botella
JUGO NECTAR 1500 CC
JUGO NECTAR 1500 CC
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.292
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS DESECHABLES PLASTICOS
VASOS DESECHABLES PLASTICOS
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
Total Neto
$ 50.961
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.683
TOTAL OC
$ 60.644
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.