Orden de Compra. Nº3305-1109-SE18 "INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1109-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 9682,59
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas4PaqueteSERVILLETAS GRANDES SERVILLETAS GRANDES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGALLETAS SURTIDAS 140 G GALLETAS SURTIDAS 140 G $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
50201706
Café1UnidadCAFE NESCAFE 170 G CAFE NESCAFE 170 G $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS DESECHABLES PLUMAVIT VASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadPLATOS DESECHABLES CARTON PLATOS DESECHABLES CARTON $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151704
Cucharas domésticas48UnidadCUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE 100 BOLSITAS CAJA DE TE 100 BOLSITAS $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1BolsaAZUCAR 1 KILO AZUCAR 1 KILO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50202304
Jugos y néctar envasados6BotellaJUGO NECTAR 1500 CC JUGO NECTAR 1500 CC $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES PLASTICOS VASOS DESECHABLES PLASTICOS $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 50.961
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.683
TOTAL OC $ 60.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.