Orden de Compra. Nº
3305-1118-SE15
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ARTICULOS ESCOLARES ECUELA TUCAPEL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-1118-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS ESCOLARES ECUELA TUCAPEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
42503
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
20
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA
PEGAMENTO EN BARRA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
44101707
Corcheteras
20
Unidad
CORCHETERAS
CORCHETERAS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
44121618
Tijeras
20
Unidad
TIJERAS
TIJERAS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121619
Sacapuntas
20
Unidad
SACAPUNTA
SACAPUNTA
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
43201801
Unidades de discos flexibles
5
Unidad
PENDRIVE
PENDRIVE
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
44121701
Lápiz pasta
60
Unidad
LAPICES DE PASTA 20 NEGROS 20 AZUL 20 ROJO
LAPICES DE PASTA 20 NEGROS 20 AZUL 20 ROJO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121705
Portaminas
20
Unidad
PORTAMINAS 07
PORTAMINAS 07
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
44121708
Marcadores
40
Unidad
DESTACADORES 20 AMARILLOS 20 VERDES
DESTACADORES 20 AMARILLOS 20 VERDES
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
LAPIZ CORRECTOR
LAPIZ CARRECTOR
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
53121606
Cosmetiquero
20
Unidad
ESTUCHES
ESTUCHES
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.800
$ 33.800
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCELES N°2
PINCELES N° 2
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCELES N° 4
PINCELES N° 4
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
GOMA DE BORAR
GOMA DE BORRAR
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 223.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.503
TOTAL OC
$ 266.203
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.