Orden de Compra. Nº3305-1118-SE15 "ARTICULOS ESCOLARES ECUELA TUCAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1118-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCOLARES ECUELA TUCAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 42503
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable20UnidadPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
44101707
Corcheteras20UnidadCORCHETERASCORCHETERAS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
44121618
Tijeras20UnidadTIJERASTIJERAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121619
Sacapuntas20UnidadSACAPUNTASACAPUNTA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
43201801
Unidades de discos flexibles5UnidadPENDRIVEPENDRIVE $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
44121701
Lápiz pasta60UnidadLAPICES DE PASTA 20 NEGROS 20 AZUL 20 ROJOLAPICES DE PASTA 20 NEGROS 20 AZUL 20 ROJO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121705
Portaminas20UnidadPORTAMINAS 07PORTAMINAS 07 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44121708
Marcadores40UnidadDESTACADORES 20 AMARILLOS 20 VERDESDESTACADORES 20 AMARILLOS 20 VERDES $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
44121802
Líquido corrector20UnidadLAPIZ CORRECTORLAPIZ CARRECTOR $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53121606
Cosmetiquero20UnidadESTUCHESESTUCHES $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES N°2PINCELES N° 2 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES N° 4PINCELES N° 4 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA DE BORARGOMA DE BORRAR $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 223.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.503
TOTAL OC $ 266.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.