Orden de Compra. Nº3305-1122-SE19 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. POLCURA "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1122-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. POLCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 37996,2
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadSOBRE AMERICANOS SOBRE AMERICANOS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
14111509
Artículos de papelería50UnidadSOBRE BLANCO OFICIO SOBRE BLANCO OFICIO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111509
Artículos de papelería10SobreCARPETA GOMA EVA CARPETA GOMA EVA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111509
Artículos de papelería10SobreCARPETA PAPEL LUSTRE CARPETA PAPEL LUSTRE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12171703
Tintas2UnidadTINTA RECARGA EPSON 664 COLOR NEGRO TINTA RECARGA EPSON 664 COLOR NEGRO $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
12171703
Tintas6UnidadTINTA RECARGA EPSON 664 COLORES ROJO, AMARILLO Y AZUL. TINTA RECARGA EPSON 664 COLORES ROJO, AMARILLO Y AZUL. $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadRESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadRESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201603
Gomas5UnidadGOMAS DE BORRAR GRANDE GOMAS DE BORRAR GRANDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
44121708
Marcadores60UnidadPLUMONES DE PIZARRA DISTINTOS COLORES 12 DE CADA COLOR PLUMONES DE PIZARRA DISTINTOS COLORES 12 DE CADA COLOR $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
44121701
Lápiz pasta20CajaCAJA LAPICES DE COLORES CAJA LAPICES DE COLORES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44121706
Lápices de madera120UnidadLAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
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Artículos de papelería2UnidadPAPEL BOND PARA PLOTTERS (0914X50 M)PAPEL BOND PARA PLOTTERS (0914X50 M) $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180
Total Neto $ 199.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.996
TOTAL OC $ 237.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.