Orden de Compra. Nº
3305-1122-SE19
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MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. POLCURA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-1122-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. POLCURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
37996,2
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
SOBRE AMERICANOS
SOBRE AMERICANOS
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
SOBRE BLANCO OFICIO
SOBRE BLANCO OFICIO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111509
Artículos de papelería
10
Sobre
CARPETA GOMA EVA
CARPETA GOMA EVA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111509
Artículos de papelería
10
Sobre
CARPETA PAPEL LUSTRE
CARPETA PAPEL LUSTRE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
12171703
Tintas
2
Unidad
TINTA RECARGA EPSON 664 COLOR NEGRO
TINTA RECARGA EPSON 664 COLOR NEGRO
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
12171703
Tintas
6
Unidad
TINTA RECARGA EPSON 664 COLORES ROJO, AMARILLO Y AZUL.
TINTA RECARGA EPSON 664 COLORES ROJO, AMARILLO Y AZUL.
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31201603
Gomas
5
Unidad
GOMAS DE BORRAR GRANDE
GOMAS DE BORRAR GRANDE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA DISTINTOS COLORES 12 DE CADA COLOR
PLUMONES DE PIZARRA DISTINTOS COLORES 12 DE CADA COLOR
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
44121701
Lápiz pasta
20
Caja
CAJA LAPICES DE COLORES
CAJA LAPICES DE COLORES
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
44121706
Lápices de madera
120
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
PAPEL BOND PARA PLOTTERS (0914X50 M)
PAPEL BOND PARA PLOTTERS (0914X50 M)
$ 7.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.180
$ 15.180
Total Neto
$ 199.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.996
TOTAL OC
$ 237.976
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.