Orden de Compra. Nº3305-1213-SE18 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA LICEO B-67 HUEPIL "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1213-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA LICEO B-67 HUEPIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 11738,2
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente2BolsaBOLSA DE GLOBOS METALIZADOS 100 UND BOLSA DE GLOBOS METALIZADOS 100 UND $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
14111509
Artículos de papelería40UnidadPLIEGO DE PAPEL VOLANTIN VERDEPLIEGO DE PAPEL VOLANTIN VERDE $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
60101603
Marcos para certificados10UnidadMARCOS DE MADERA TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA MARCOS DE MADERA TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201515
Cintas de papel20UnidadCINTA DOBLE CONTACTO CINTA DOBLE CONTACTO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadBARRA DE SILICONA DELGADA BARRA DE SILICONA DELGADA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
20143002
Varillas cortas2PaqueteVARILLAS PARA GLOBOS 100 UND VARILLAS PARA GLOBOS 100 UND $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 61.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.738
TOTAL OC $ 73.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.