Orden de Compra. Nº3305-1280-SE19 "MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA G-1018 "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1280-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA G-1018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N° 258, Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 12443,1
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20BolsaPALITOS DE HELADO (COLORES) PALITOS DE HELADO (COLORES) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETA CON FUNDAS 25 UND OFICIO CARPETA CON FUNDAS 25 UND OFICIO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
44121619
Sacapuntas24UnidadSACAPUNTAS METALICOS SACAPUNTAS METALICOS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40 G PEGAMENTO EN BARRA 40 G $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCORTA CARTON CORTA CARTON $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA PUNTA REDONDA 13 CM TIJERA PUNTA REDONDA 13 CM $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 65.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.443
TOTAL OC $ 77.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.