Orden de Compra. Nº3305-1332-SE15 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1332-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna *
Impuesto 13927
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pub-Restorant
Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA
R.U.T. 12.700.555-9
Sucursal Pub-Restorant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaTE DE 50 BOLSITASTE DE 50 BOLSITAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50201706
Café1Unidad no definidaCAFECAFE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaKG DE AZUCARKG DE AZUCAR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60Unidad no definidaVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111705
Servilletas de papel5Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
50202304
Jugos y néctar envasados5Unidad no definidaNECTAR SURTIDOSNECTAR SURTIDOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2Unidad no definidaTORTAS PARA 40 PERSONASTORTAS PARA 40 PERSONAS $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
Total Neto $ 73.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.927
TOTAL OC $ 87.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.