Orden de Compra. Nº3305-1392-SE09 "Materiales para Salas Cunas "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1392-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Salas Cunas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 57308,75
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per5CajaMASCARILLASMASCARILLAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
11121802
Algodón2UnidadALGODONALGODON $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
25174001
Ventilador1UnidadVENTILADOR CON PEDESTALVENTILADOR CON PEDESTAL $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277
15111501
Propano1UnidadRECARGA DE GAS DE 45 KILOS43RECARGA DE GAS DE 45 KILOS $ 43.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.992 $ 43.992
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadDESINFECTANTE LISOFORMDESINFECTANTE LISOFORM $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.900 $ 73.900
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70BOLSAS DE BASURA CHICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE ASEO AMARILLOPAÑOS DE ASEO AMARILLO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
12161902
Detergentes surfactantes2kilogramoOMOOMO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
47131803
Desinfectantes domésticos40LitroCLORO CLORO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
12131706
Cerillas1PaqueteFOSFOROSFOSFOROS $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 772
14111704
Papel higiénico50RolloPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 301.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.309
TOTAL OC $ 358.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.