Orden de Compra. Nº
3305-1392-SE09
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Materiales para Salas Cunas
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-1392-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Salas Cunas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
57308,75
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Caja
GUANTES QUIRURGICOS
GUANTES QUIRURGICOS
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
5
Caja
MASCARILLAS
MASCARILLAS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
11121802
Algodón
2
Unidad
ALGODON
ALGODON
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
25174001
Ventilador
1
Unidad
VENTILADOR CON PEDESTAL
VENTILADOR CON PEDESTAL
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.277
$ 14.277
15111501
Propano
1
Unidad
RECARGA DE GAS DE 45 KILOS43
RECARGA DE GAS DE 45 KILOS
$ 43.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.992
$ 43.992
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
DESINFECTANTE LISOFORM
DESINFECTANTE LISOFORM
$ 1.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.900
$ 73.900
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50X70
BOLSAS DE BASURA CHICO
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS DE ASEO AMARILLO
PAÑOS DE ASEO AMARILLO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
12161902
Detergentes surfactantes
2
kilogramo
OMO
OMO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.774
$ 2.774
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Litro
CLORO
CLORO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
12131706
Cerillas
1
Paquete
FOSFOROS
FOSFOROS
$ 772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 772
$ 772
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
Total Neto
$ 301.625
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.309
TOTAL OC
$ 358.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.