Orden de Compra. Nº3305-1397-SE15 "MATERIAL DE ASEO ESC. F-1016 TRUPAN "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1397-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESC. F-1016 TRUPAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 28017,0542
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA SACUDIRPAÑOS PARA SACUDIR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
47131801
Limpiadores de suelos30UnidadVIRUTILLAVIRUTILLA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.729
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50UnidadCERA PARA PISO CERA PARA PISO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.714
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO CLORO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.453
47131813
Limpia Pantalla3UnidadLIMPIA VIDRIOLIMPIA VIDRIO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.142
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIFCIF $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261
30161710
Suelos laminados15LitroLIMPIA PISOSLIMPIA PISOS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.521
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
Total Neto $ 147.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.017
TOTAL OC $ 175.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.