Orden de Compra. Nº3305-143-SE24 "COLACIONES AL. LICEO DE TUCAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-143-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES AL. LICEO DE TUCAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación San Diego 431
Comuna Tucapel
Impuesto 25602,5
Dirección de Envío de la Factura San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA FE R Y G SPA
Razón Social SANTA FE R Y G SPA
R.U.T. 77.433.399-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANTA FE R Y G SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1GlobalCOLACIÓN N°5, SANDWICH DE QUESO, JUGO O BEBIDA 550 CC YOGURT DE 120 CC Y BARRA DE CEREAL, PARA LICEO ANDRES ALCAZAR DE TUCAPEL LOS DÍAS SABADOS, 23 DE MARZO, 13 Y 27 DE ABRIL, 11 Y 25 DE MAYO, 8 Y 22 DE JUNIO TOTAL DÍAS 7 X $ 2750 =19.250 POR 7 AL. =134750 MAS IVACOLACIÓN N°5, SANDWICH DE QUESO, JUGO O BEBIDA 550 CC YOGURT DE 120 CC Y BARRA DE CEREAL, PARA LOS DÍAS SABADOS, 23 DE MARZO, 13 Y 27 DE ABRIL, 11 Y 25 DE MAYO, 8 Y 22 DE JUNIO TOTAL DÍAS 7 X $ 2750 =19.250 POR 7 AL. =134750 MAS IVA $ 134.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.750 $ 134.750
Total Neto $ 134.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.602
TOTAL OC $ 160.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.