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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3305-1597-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Productos para Actividad Biblioteca de Huépil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3286-40-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
5327,44002 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS ANDES |
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Razón Social |
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
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R.U.T. |
7.236.098-2 |
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Sucursal |
LOS ANDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 20 | Botella | JUGOS NECTAR 1.5 LTS. | JUGOS NECTAR 1.5 LTS. |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.640
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$ 16.638
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52151502
| Platos desechables domésticos | 100 | Unidad | PLATOS DESECHABLES PARA TORTA | PLATOS DESECHABLES PARA TORTA |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.040
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52151703
| Tenedores domésticos | 100 | Unidad | TENEDORES DESECHABLES | TENEDORES DESECHABLES |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.941
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50201709
| Café instantáneo | 1 | Tarro | CAFÉ NESCAFE GRANDE | CAFÉ NESCAFE GRANDE |
$ 2.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.849
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$ 2.849
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | AZUCAR | AZUCAR |
$ 571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 571
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$ 571
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Total Neto
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$ 28.039
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.327
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$ 33.366
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.