Orden de Compra. Nº3305-177-SE19 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA CUNA CIPRECES "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-177-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA CUNA CIPRECES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 14335,5
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Ivan
Razón Social LUIS IVAN FRIZ MATAMALA
R.U.T. 10.011.441-0
Sucursal Luis Ivan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171511
Puerta de vaivén1UnidadPUERTA PINO 0,85X 2 M COD. 13PUERTA PINO 0,85X 2 M COD. 13 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
46171517
Tapas para cerradura1UnidadCERRADURA ACCESOS TUBULAR BAÑO COD. 22CERRADURA ACCESOS TUBULAR BAÑO COD. 22 $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2" HELA O SIMILAR COD. 13BROCHA 2" HELA O SIMILAR COD. 13 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA DIFERENTES COLORES COD. 20ESMALTE AL AGUA DIFERENTES COLORES COD. 20 $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
31211506
Pinturas de látex1UnidadLATEX EXPERTO 1 GL DIFERENTES COLORES LATEX EXPERTO 1 GL DIFERENTES COLORES $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 75.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.336
TOTAL OC $ 89.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.