Orden de Compra. Nº3305-1819-SE11 "AGENDAS, LIBROS DE CUENTOS,OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-1819-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra AGENDAS, LIBROS DE CUENTOS,OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7269,4
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 52085896
Razón Social EDUARDO RAFAEL GIRONAS TORRES
R.U.T. 5.208.589-6
Sucursal 52085896
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas2Unidad1 AGENDA DAMA A AGENDA VARON1 AGENDA DAMA 1 AGENDA VARON $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
60102304
Libros de literatura infantil3UnidadLIBROS DE CUENTOLIBROS DE CUENTO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
53121606
Cosmetiquero1UnidadESTUCHES LÁPICESESTUCHES LAPICES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
53121501
Bolsos1UnidadLONCHERALONCHERA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121708
Marcadores6UnidadDESTACADORES DIFERENTES COLORESDESTACADORES DIERENTES COLORES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44121707
Lápices de colores3UnidadLAPICES DE COLORESLÁPICES DE COLORES $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
53121606
Cosmetiquero2UnidadESTUCHES CON ARTICULOS DE ESCRITORIO Y ESTUCHES CON TIMBRESESTUCHES CON ARTICULOS DE ESCRITORIO Y ESTUCHES CON TIMBRES $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 38.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.269
TOTAL OC $ 45.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.