Orden de Compra. Nº3305-186-SE18 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1017 "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-186-SE18
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 08-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 160324,47
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dinsa ltda.
Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA
R.U.T. 78.588.000-5
Sucursal Comercial Dinsa ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento122BolsaCEMENTO 42.5 KG COD. 30350198CEMENTO 42.5 KG COD. 30350198 $ 5.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.086 $ 642.086
27111507
Cortadores de metal1UnidadDISCO DIAMANTADO 7 COD. 30051004DISCO DIAMANTADO 7 COD. 30051004 $ 9.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.743 $ 9.743
31161504
Tornillos para metales1000UnidadTORNILLO VULCANITA 2 1/2" COD. 30100209TORNILLO VULCANITA 2 1/2" COD. 30100209 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
11111611
Grava4UnidadGRAVA M3 (ARIDOS) COD. 30351053GRAVA M3 (ARIDOS) COD. 30351053 $ 8.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.060 $ 34.060
11121603
Troncos60UnidadTAPA PINO 1X4 COD. 30350247TAPA PINO 1X4 COD. 30350247 $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
11111701
Arena silícea16UnidadARENA M3 (ARIDOS) COD. 30350992ARENA M3 (ARIDOS) COD. 30350992 $ 3.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.544 $ 60.544
13111016
Polietileno10UnidadPOLIETILENO 200 150 MC TRASP. COD. 30350270POLIETILENO 200 150 MC TRASP. COD. 30350270 $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.080
Total Neto $ 843.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.324
TOTAL OC $ 1.004.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.