|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3305-186-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
08-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3286-47-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
|
Razón Social |
Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
160324,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Dinsa ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIAL DINSA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.588.000-5 |
|
Sucursal |
Comercial Dinsa ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 122 | Bolsa | CEMENTO 42.5 KG COD. 30350198 | CEMENTO 42.5 KG COD. 30350198 |
$ 5.263,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 642.086
|
$ 642.086
|
27111507
| Cortadores de metal | 1 | Unidad | DISCO DIAMANTADO 7 COD. 30051004 | DISCO DIAMANTADO 7 COD. 30051004 |
$ 9.743,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.743
|
$ 9.743
|
31161504
| Tornillos para metales | 1000 | Unidad | TORNILLO VULCANITA 2 1/2" COD. 30100209 | TORNILLO VULCANITA 2 1/2" COD. 30100209 |
$ 16,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
11111611
| Grava | 4 | Unidad | GRAVA M3 (ARIDOS) COD. 30351053 | GRAVA M3 (ARIDOS) COD. 30351053 |
$ 8.515,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.060
|
$ 34.060
|
11121603
| Troncos | 60 | Unidad | TAPA PINO 1X4 COD. 30350247 | TAPA PINO 1X4 COD. 30350247 |
$ 855,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.300
|
$ 51.300
|
11111701
| Arena silícea | 16 | Unidad | ARENA M3 (ARIDOS) COD. 30350992 | ARENA M3 (ARIDOS) COD. 30350992 |
$ 3.784,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.544
|
$ 60.544
|
13111016
| Polietileno | 10 | Unidad | POLIETILENO 200 150 MC TRASP. COD. 30350270 | POLIETILENO 200 150 MC TRASP. COD. 30350270 |
$ 3.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.080
|
$ 30.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 843.813
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 160.324
|
|
$ 1.004.137
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.