Orden de Compra. Nº
3305-2034-SE13
"
Material para Sala Cuna Los Cipreces
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-2034-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
Material para Sala Cuna Los Cipreces
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
16397
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft
1
Caja
PAPEL CANSON
PAPEL CANSON
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
60121112
Cartón piedra
30
Unidad
CARTON PIEDRA GRANDE
CARTON PIEDRA GRANDE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
STICK FIX MEDIANO
STICK FIX MEDIANO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
60121502
Rotuladores de base disolvente
5
Unidad
PLUMONES PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE
PLUMONES PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
14111610
Cartulina
50
Pliego
CARTULINAS DE COLOR
CARTULINAS DE COLOR
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
GOMA EVA CON GLITTER x 6
GOMA EVA CON GLITTER x 6
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
GOMA EVA GRUESA
GOMA EVA GRUESA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
GOMA EVA CON RELIEVE
GOMA EVA CON RELIEVE
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60141019
Piñatas
3
Sobre
GLOBOS x 50 un.
GLOBOS x 50 un.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
Total Neto
$ 86.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.397
TOTAL OC
$ 102.697
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.