Orden de Compra. Nº
3305-208-SE16
"
MATERIALES DE ASEO ESC. DE LAS ASTAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-208-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO ESC. DE LAS ASTAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
17461,9348
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
2
Unidad
RAID PARA ARAÑAS
RAID PARA ARAÑAS
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.521
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
VIRUTILLA PISO
VIRUTILLAS PISO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.697
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASUREROS
BASUREROS
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
53131608
Jabones
9
Unidad
JABON GEL DE 350 CC
JABON GEL DE 350 CC
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.349
$ 11.345
47131816
Desodorantes
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA
DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.437
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Unidad
CERA LIQUIDA CERAMICA
CERA LIQUIDA CERAMICA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.768
$ 11.764
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS ASEO AMARILLO
PAÑOS DE ASEO AMARILLO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
4
Unidad
PAÑOS PARA PISO
PAÑOS PARA PISO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.681
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Global
CERA CREMA COLOR AMARILLO
CERA CREMA COLOR AMARILLO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.286
14111704
Papel higiénico
3
Global
PAPEL HIGIENICO PAQUETES DE 12 UNIDADES
PAPEL HIGIENICO PAQUETES DE 12 UNIDADES
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.807
$ 9.807
47131829
Productos de limpieza del baño
2
Global
PASTILLAS DE BAÑO PATO PURIFIC DE 3 UNIDADES
PASTILLAS DE BAÑO PATO PURIFIC DE 3 UNIDADES
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
14111703
Toallas de papel
5
Paquete
TOALLA NOVA PAQUETE DE 2 UNIDADES
TOALLA NOVA PAQUETE DE 2 UNIDADES
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Frasco
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.781
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Frasco
LIMPIA VIDRIOS GATILLO
LIMPIA VIDRIOS GATILLO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
47131801
Limpiadores de suelos
4
Frasco
LIMPIA PISO POETT
LIMPIA PISO POETT
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.672
$ 4.672
Total Neto
$ 91.905
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.462
TOTAL OC
$ 109.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.