Orden de Compra. Nº
3305-219-SE15
"
MAT. ESCRITORIO Y TINTAS ESC. D-1228
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-219-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
MAT. ESCRITORIO Y TINTAS ESC. D-1228
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
192943,1
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
4
Caja
CAJA DE CORCHETES
CAJA DE CORCHETES
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
2
Caja
GRAPAS DISPENSADOR MAGGI CLIPS
GRAPAS DISPENSADOR MAGGI CLIPS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
2
Unidad
PORTA SCOCH MEDIANO
PORTA SCOCH MEDIANO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
44111516
Agendas
1
Unidad
AGENDA TELEFONICA
AGENDA TELEFONICA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
CUADERNO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA GRANDE
CUADERNO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA GRANDE
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
TINTA IMPRESOTA HP 122 XL NEGRO
TINTA IMPRESOTA HP 122 XL NEGRO
$ 23.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.300
$ 167.300
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
TINTA IMPRESOTA HP 122 XL COLOR
TINTA IMPRESOTA HP 122 XL COLOR
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.300
$ 188.300
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
1
Unidad
DISPENSADOR MAGGI CLIP
DISPENSADOR MAGGI CLIP
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44101707
Corcheteras
2
Unidad
CORCHETERAS
CORCHETERAS
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
44103103
Tóner
7
Unidad
TONER HP 1006 = 35A
TONER HP 1006 = 35A
$ 59.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.400
$ 414.400
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
TINTA IMPRESORA HP 21 NEGRA
TINTA IMPRESORA HP 21 NEGRA
$ 12.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.600
$ 89.600
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
TINTA IMPRESORA HP 22 COLOR
TINTA IMPRESORA HP 22 COLOR
$ 16.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.900
$ 116.900
44122010
Divisores
10
Sobre
SEPARADORES
SEPARADORES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121904
Rellenos de tinta
3
Frasco
TINTA PARA TAMPON TRODAT AZUL Y NEGRA
TINTA PARA TAMPON TRODAT AZUL Y NEGRA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
Total Neto
$ 1.015.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 192.943
TOTAL OC
$ 1.208.433
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.