Orden de Compra. Nº
3305-238-SE20
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MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA D-1228 HUEPIL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-238-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA D-1228 HUEPIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
San Diego 431 Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
23584,7
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
2
Caja
CORCHETES 26/6
CORCHETES 26/6
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
44121708
Marcadores
3
Unidad
DESTACADORES
DESTACADORES
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA 26
CORCHETERA 26
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO TORRE
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO TORRE
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ PASTA PILOT BP-1 M COLOR AZUL
LAPIZ PASTA PILOT BP-1 M COLOR AZUL
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44111506
Taco calendario
1
Unidad
TACO CALENDARIO 2020 GRANDE
TACO CALENDARIO 2020 GRANDE
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
NOTAS POST-IT 7,6X 7,6CM DIFERENTES COLORES
NOTAS POST-IT 7,6X 7,6CM DIFERENTES COLORES
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
43232503
Corrector ortográfico
3
Unidad
CORRECTOR LAPIZ
CORRECTOR LAPIZ
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
2
Unidad
PENDRIVE 16 GB
PENDRIVE 16 GB
$ 6.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.980
$ 12.980
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
LOMO PARA ARCHIVADORES (COLOR)
LOMO PARA ARCHIVADORES (COLOR)
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
SCOTCH MEDIANO
SCOTCH MEDIANO
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
CINTA PVC CON ADHESIVO (CINTA AUTOADHESIVA)
CINTA PVC CON ADHESIVO (CINTA AUTOADHESIVA)
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS PLÁSTICAS CON ACOCLIP
CARPETAS PLÁSTICAS CON ACOCLIP
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
6
Paquete
FUNDA OFICIO 100 UND
FUNDA OFICIO 100 UND
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.740
$ 19.740
Total Neto
$ 124.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.585
TOTAL OC
$ 147.715
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.