Orden de Compra. Nº3305-238-SE20 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA D-1228 HUEPIL "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-238-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA D-1228 HUEPIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 23584,7
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes2CajaCORCHETES 26/6 CORCHETES 26/6 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
44121708
Marcadores3UnidadDESTACADORES DESTACADORES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA 26 CORCHETERA 26 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO TORREARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO TORRE $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA PILOT BP-1 M COLOR AZUL LAPIZ PASTA PILOT BP-1 M COLOR AZUL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44111506
Taco calendario1UnidadTACO CALENDARIO 2020 GRANDE TACO CALENDARIO 2020 GRANDE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTAS POST-IT 7,6X 7,6CM DIFERENTES COLORES NOTAS POST-IT 7,6X 7,6CM DIFERENTES COLORES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
43232503
Corrector ortográfico3UnidadCORRECTOR LAPIZCORRECTOR LAPIZ $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2UnidadPENDRIVE 16 GBPENDRIVE 16 GB $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
14111509
Artículos de papelería50UnidadLOMO PARA ARCHIVADORES (COLOR)LOMO PARA ARCHIVADORES (COLOR) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCH MEDIANO SCOTCH MEDIANO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201512
Cinta Transparente2UnidadCINTA PVC CON ADHESIVO (CINTA AUTOADHESIVA) CINTA PVC CON ADHESIVO (CINTA AUTOADHESIVA) $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLÁSTICAS CON ACOCLIP CARPETAS PLÁSTICAS CON ACOCLIP $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6PaqueteFUNDA OFICIO 100 UND FUNDA OFICIO 100 UND $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
Total Neto $ 124.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.585
TOTAL OC $ 147.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.