Orden de Compra. Nº3305-24-SE20 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA G-1018 LOS AROMOS "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-24-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA G-1018 LOS AROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 10640
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10BotellaCLORO TRADICIONAL 1 LITRO CLORO TRADICIONAL 1 LITRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111704
Papel higiénico6UnidadROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 500M ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 500M $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131602
Paños de limpieza absorbente4UnidadTRAPERO CON OJAL TRAPERO CON OJAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
53131608
Jabones10UnidadJABÓN LIQUIDO CREMOSO 360 ML (CON DOSIFICADOR)JABÓN LIQUIDO CREMOSO 360 ML (CON DOSIFICADOR) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES MULTIUSO MEDIANOS ESCOBILLONES MULTIUSO MEDIANOS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5RolloBOLSA DE BASURA 70X90 10 UND BOLSA DE BASURA 70X90 10 UND $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 56.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.640
TOTAL OC $ 66.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.