Orden de Compra. Nº3305-251-SE18 "MATERIALES ALUMNOS PRIORITARIOS ESC. D-1228"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-251-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ALUMNOS PRIORITARIOS ESC. D-1228
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-13-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 12840,2
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46111502
Minas20Unidad no definidaMINAS 0.7 MINAS 0.7 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201603
Gomas10UnidadGOMA DE CBORRA GRANDE FACTIGOMA DE CBORRA GRANDE FACTIS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA AZUL PILOT (CON GOMA PARA EL DEDO)LAPIZ PASTA AZUL PILOT (CON GOMA PARA EL DEDO) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
43232503
Corrector ortográfico10UnidadCORRECTOR LAPIZ PAPER CORRECTOR LAPIZ PAPER $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44111806
Transportadores20UnidadREGLA TRASPORTADOR REGLA TRASPORTADOR $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadPORTAMINA 0,7 PORTAMINA 0,7 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111509
Artículos de papelería1ResmaRESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
14111509
Artículos de papelería1ResmaRESMA CARTA RESMA CARTA $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
Total Neto $ 67.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.840
TOTAL OC $ 80.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.